Постановление Администрации МО город Апатиты от 31.10.2014 N 1380 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 г. № 1380

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441, от 17.07.2014 № 869).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 10.09.2014 № 997 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 967)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Яковлеву А.И.

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 31 октября 2014 г. № 1380

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОТ 13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441,
ОТ 17.07.2014 № 869) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1275922,18
496620,99
765407,19
13894,00
0,00
2015
1314714,58
495433,18
819281,40
0,00
0,00
2016
1372393,35
514943,25
857450,10
0,00
0,00
Всего:
3963030,11
1506997,42
2442138,69
13894,00
0,00"

2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:
2.2.

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
79878,04
54299,95
11684,09
13894,00
0,00
2015
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00
2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Всего:
142107,24
111566,75
16646,49
13894,00
0,00"

"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы


Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
142107,24
111566,75
16646,49
13894,00
0,00
2014 год
79878,04
54299,95
11684,09
13894,00
0,00
2015 год
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:





Управление образования администрации города Апатиты
Всего
142107,24
111566,75
16646,49
13894,00
0,00
2014 год
79878,04
54299,95
11684,09
13894,00
0,00
2015 год
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00
2016 год
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"

2.2. В приложении № 2 к подпрограмме Задачу 1 дополнить пунктами 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.5, 1.14; пункты 1.10, 1.10.9.3, 1.10.10.3, 1.10.11.2, 1.10.15.2, 1.10.27.1, 1.10.28.1, 1.10.28.2, 1.10.28.3, 1.11, 1.11.2, 1.12 и строки "Итого по задаче 1", "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
74504,60
74504,60
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)

УО, ОО, ДОО"
2014
24353,70
24353,70
0,00
0,00
0,00
39

2015
24776,00
24776,00
0,00
0,00
0,00
39

2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
39

"1.10.9.3
замена труб и радиаторов отопления в спортзале
2014 - 2016
Всего
144,75
144,75
0,00
0,00
0,00
Доля замененной системы отопления в общей протяженности системы отопления (%)

УО, МБОУ СОШ № 15"
2014
144,75
144,75
0,00
0,00
0,00
10

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.10.10.3
монтаж электроснабжения компьютерной и бытовой техники
2014 - 2016
Всего
3357,80
3357,80
0,00
0,00
0,00
Доля замененной системы электроснабжения в общей протяженности системы электроснабжения (%)

УО, ДДТ"
2014
994,40
994,40
0,00
0,00
0,00
33

2015
1181,70
1181,70
0,00
0,00
0,00
67

2016
1181,70
1181,70
0,00
0,00
0,00
100

"1.10.11.2
корректировка горнолыжного склона на трассе безопорных бугельных подъемников
2014 - 2016
Всего
1645,80
1645,80
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных спортивных сооружений (%)

УО ДЮСШ "Олимп"
2014
1645,80
1645,80
0,00
0,00
0,00
50

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.10.15.2
устройство веранд, 2 шт.
2014 - 2016
Всего
276,80
276,80
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 13"
2014
59,20
59,20
0,00
0,00
0,00
1

2015
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.10.27.1
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
617,01
617,01
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных помещений (ед.)

УО, МБДОУ № 50"
2014
617,01
617,01
0,00
0,00
0,00
1

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.10.28.1
замена ограждения территории
2014 - 2016
Всего
563,25
563,25
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных ограждений (ед.)

УО, МБДОУ № 54"
2014
563,25
563,25
0,00
0,00
0,00
1

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.28.2
капитальный ремонт веранд
2014 - 2016
Всего
331,82
331,82
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных веранд в общем количестве веранд (%)

2014
331,82
331,82
0,00
0,00
0,00
100

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.28.3
ремонт силовых линий
2014 - 2016
Всего
223,04
223,04
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных силовых линий в общей протяженности силовых сетей (%)

УО, МБДОУ"
2014
223,04
223,04
0,00
0,00
0,00
100

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.11
Устройство веранд
2014
Всего
5983,17
1863,94
4119,23
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ"
2014
5983,17
1863,94
4119,23
0,00
0,00
51

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.11.2
Устройство веранд (Софинансирование за счет средств местного бюджета)
2014
Всего
1863,94
1863,94
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ"
2014
1863,94
1863,94
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


"1.12
Установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных учреждениях
2014
Всего
7955,42
7955,42
0,00
0,00
0,00
Доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения в общем объеме образовательных учреждений (%)

УО, ОО, ДОО
2014
7955,42
7955,42
0,00
0,00
0,00
100


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



1.13
Мероприятия по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 18, под детский сад № 49 за счет средств городского бюджета
2014
Всего
487,45
487,45
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
487,45
487,45
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.13.1
Автоматизация системы теплового пункта и системы вентиляции в МБОУ ДОУ № 49
2014
Всего
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.13.2
Проведение санитарно-эпидемиологического обследования в МБОУ ДОУ № 49
2014
Всего
160,24
160,24
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
160,24
160,24
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.13.3
Проведение испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений кровли и лестничных маршей в МБОУ ДОУ № 49
2014
Всего
16,21
16,21
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
16,21
16,21
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.13.4
Проектирование узла учета тепловой энергии в МБОУ ДОУ № 49
2014
Всего
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.13.5
Физическая охрана в МБОУ ДОУ № 49
2014
Всего
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.14
Стимулирующие выплаты работникам МБОУ СОШ № 7 за работу по поддержанию чистоты и порядка в здании по адресу: ул. Сосновая, дом 21
2014
Всего
71,61
71,61
0,00
0,00
0,00
Количество работников, получивших выплаты стимулирующего характера (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 7
2014
71,61
71,61
0,00
0,00
0,00
7

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
122856,44
99656,15
9306,29
13894,00
0,00


УО, МБОУ СОШ № 7
2014
72514,44
49314,15
9306,29
13894,00
0,00


2015
24967,10
24967,10
0,00
0,00
0,00


2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00"



"Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
142107,24
111566,75
16646,49
13894,00
0,00



2014
79878,04
54299,95
11684,09
13894,00
0,00


2015
31173,10
28691,90
2481,20
0,00
0,00


2016
31056,10
28574,90
2481,20
0,00
0,00"



3. В приложении № 2 к Программе:
3.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3820922,87 тыс. рублей, в том числе:


МБ
ОБ
ФБ
2014
442321,04
753723,10
0,00
2015
466741,28
816800,20
0,00
2016
486368,35
854968,90
0,00
Всего
1395430,67
2425492,20
0,00"

"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
3820922,87
1196044,14
1283541,48
1341337,25
В том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1395430,67
442321,04
466741,28
486368,35
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1395430,67
442321,04
466741,28
486368,35
средств областного бюджета:
2425492,20
753723,10
816800,20
854968,90
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2366313,10
734333,80
796905,30
835074,00
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"

3.2. В приложении к программе пункты 1.1, 1.1.2, 1.3, 1.13, 1.13.2, 1.16, 1.22, строки "Итого по Задаче, в том числе:", "Итого по Программе, в том числе:", "Муниципальные услуги", "Муниципальные работы", "Мероприятия по содержанию имущества", "Иные мероприятия" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
1601438,54
507140,88
538424,65
555873,01
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72"
ОБ
977504,10
305822,20
329422,60
342259,30
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623934,44
201318,68
209002,05
213613,71



"1.1.2
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
623934,44
201318,68
209002,05
213613,71
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72"
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
623934,44
201318,68
209002,05
213613,71



"1.3
Содержание имущества дошкольных образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
44961,88
13858,14
15009,58
16094,16
Количество учр., ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00



МБ
44961,88
13858,14
15009,58
16094,16



"1.13
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
11296,41
3658,46
3775,03
3862,92
Количество учр.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
4035,00
1333,40
1336,20
1365,40



МБ
7261,41
2325,06
2438,83
2497,52



"1.13.2
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
7261,41
2325,06
2438,83
2497,52
Количество учр.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00



МБ
7261,41
2325,06
2438,83
2497,52



"1.16
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
14311,60
5158,00
4576,80
4576,80
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
14311,60
5158,00
4576,80
4576,80
"1.22
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
2031,40
696,40
667,50
667,50
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
2031,40
696,40
667,50
667,50

"Итого по Задаче, в том числе:

Всего, в том числе
3820922,87
1196044,14
1283541,48
1341337,25





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2425492,20
753723,10
816800,20
854968,90





МБ
1395430,67
442321,04
466741,28
486368,35






Итого по Программе, в том числе:

Всего, в том числе
3820922,87
1196044,14
1283541,48
1341337,25





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2425492,20
753723,10
816800,20
854968,90





МБ
1395430,67
442321,04
466741,28
486368,35






Муниципальные услуги

Всего, в том числе
3173497,80
993394,72
1066708,44
1113394,64





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2251868,30
697163,80
758525,70
796178,80





МБ
921629,50
296230,92
308182,74
317215,84






Муниципальные работы

Всего, в том числе
373414,47
120899,57
124375,81
128139,09





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
114444,80
37170,00
38379,60
38895,20





МБ
258969,67
83729,57
85996,21
89243,89"






"Мероприятия по содержанию имущества

Всего, в том числе
116380,24
35871,63
38929,67
41578,94





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
116380,24
35871,63
38929,67
41578,94






Иные мероприятия

Всего, в том числе
65808,83
21829,30
21694,55
22284,98





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
65808,83
21829,30
21694,55
22284,98"







------------------------------------------------------------------