Постановление Администрации МО город Апатиты от 11.07.2014 N 839 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2014 г. № 839

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, и в связи с дополнениями мероприятий муниципальной программы новыми пунктами, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 № 344, от 30.04.2014 № 488).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2014 № 925 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 11 июля 2014 г. № 839

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 № 344, ОТ 30.04.2014 № 488)
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
117817,8
96344,4
21473,4
-
-
2015
114854,7
66147,9
48706,8
-
-
2016
57845,3
57764,7
80,6
-
-
Всего:
290517,8
220257,0
70260,8
-
-"

1.2. Строку "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
13,55
14,5
17,5
19,5
22,5"

2. В приложении № 2 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
63419,7
42024,2
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
123295,6
53273,9
70021,7
-
-"

2.2. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
"Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
123295,6
53273,9
70021,7
-
-
2014
63419,7
42024,2
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:





Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ
Всего
105567,7
35546,0
70021,7
-
-
2014
45691,8
24296,3
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом
Всего
17727,9
17727,9
-
-
-
2014
17727,9
17727,9
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"

3.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1. Строку 1.2 "Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" изложить в следующей редакции:

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования
(тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.2
Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
10041,6
10041,6
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ"
2014
10041,6
10041,6
-
-
-
1
100
2015
-
-
-
-
-


2016
-
-
-
-
-



3.4.2. Строку 1.3 "Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты" и строку 1.3.1 "Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности" изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.3
Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты"
2014 - 2015
Всего
97083
27061,3
70021,7
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет"
2014
39250,7
17855,2
21395,5
-
-
1
20
2015
57832,3
9206,1
48626,2
-
-
1
100
2016
-
-
-
-
-


1.3.1
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
2014 - 2015
Всего
70021,7
-
70021,7
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет"
2014
21395,5
-
21395,5
-
-
1
20
2015
48626,2
-
48626,2
-
-
1
100
2016
-
-
-
-
-



3.4.3. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
123295,6
53273,9
70021,7
-
-



2014
63419,7
42024,2
21395,5
-
-



2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-



2016
391,7
391,7
-
-
-"




4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансир-я
Итого 2014 - 2016
2014
2015
2016
МБ
165552,6
53843,4
54813,0
56896,2
Всего по программе:
165552,6
53843,4
54813,0
56896,2"

4.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й
всего
2014
2015
2016
Наименование
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
1.1
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений МАУ ФСК "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 52619,5
17115,0
17339,7
18164,8
Кол-во часов:



КФКСиТ,
МАУ ФСК "Атлет"
Всего:
10650
10650
10650
- бюджет
6571
6571
6571
- внебюджет
4079
4079
4079
1.2
Содержание имущества МАУ ФСК "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 7182,5
2207,2
2403,1
2572,2
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ, МАУ ФСК "Атлет"
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ ФСК "Атлет")
2014 - 2016
Всего:
МБ 345,3
115,1
115,1
115,1
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ, МАУ ФСК "Атлет"
1.4
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, организация оздоровительного процесса, обеспечение спортивных сборных команд и одаренных спортсменов
2014 - 2016
Всего:
МБ 10898,5
3755,7
3571,4
3571,4
Количество мероприятий Календарного плана и Программы, ед.
185
185
185
КФКСиТ, МАУ ФСК "Атлет"

Итого по задаче 1:

71045,8
23193,0
23429,3
24423,5





2
Задача 2: Обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
2.1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"










2.1.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (виды спорта: футбол, бокс, хоккей)
2014 - 2016
Всего:
МБ 42136,5
13587,3
14001,6
14547,6
Численность обучающихся, чел.
396
396
396
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Доля спортсменов-разрядников, %
20
20
20
2.1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014 - 2016
Всего:
МБ 3372,7
1082,1
1123,6
1167,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал")
2014 - 2016
Всего:
МБ 506,4
168,8
168,8
168,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"

Итого ДЮСШ "Универсал":

46015,6
14838,2
15294,0
15883,4





2.2
МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"










2.2.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (вид спорта: плавание)
2014 - 2016
Всего:
МБ 33428,0
10958,3
11075,9
11393,8
Численность обучающихся, чел.
339
339
339
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
Доля спортсменов-разрядников, %
25
25
25
2.2.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2014 - 2016
Всего:
МБ 117,6
37,4
39,3
40,9
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность")
2014 - 2016
Всего:
МБ 476,4
158,8
158,8
158,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.4
Обеспечение функционирования объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014 - 2016
Всего:
МБ 0
0
0
0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"

Итого ДЮСШ "Юность":

34022,0
11154,5
11274,0
11593,5






Итого по задаче 2:

80037,6
25992,7
26568,0
27476,9





3
Задача 3: Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ
3.1
Выполнение муниципальной работы: Обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
Всего:
МБ 14012,1
4507,2
4663,4
4841,6
Кол-во учреждений
4
4
4
КФКСиТ, МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
Отсутствие нарушений по срокам представления налоговой отчетности, %
100
100
100
3.2
Содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
2014 - 2016
Всего:
МБ 151,5
48,7
50,6
52,2
Количество учреждений
1
1
1
КФКСиТ, МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ)
2014 - 2016
Всего:
МБ 305,4
101,8
101,8
101,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ, МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ

Итого по задаче 3:

14469,0
4657,7
4815,8
4995,6






Всего по Программе

165552,64
53843,39
54813,05
56896,2






в том числе:











- Всего муниципальные услуги

128184,5
41660,8
42417,3
44106,3






- Всего муниципальные работы

14012,2
4507,2
4663,4
4841,6






- Иные субсидии

1633,5
544,5
544,5
544,5






- Мероприятия по содержанию имущества

10824,3
3375,4
3616,6
3832,3






- Иные мероприятия

10898,5
3755,7
3571,4
3571,5"






5. Таблицу раздела 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (очередной год и плановый период)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
290517,8
117817,8
114854,7
57845,3
в том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Апатиты
220257,0
96344,4
66147,9
57764,7
Счет 241: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
70260,8
21473,4
48706,8
80,6"


------------------------------------------------------------------