Постановление Администрации МО город Апатиты от 10.07.2014 N 829 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2014 г. № 829

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 № 306, от 10.04.2014 № 432).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2014 № 952 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893)".

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 10 июля 2014 г. № 829

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОТ 11.03.2014 № 306, 10.04.2014 № 432)

1. В паспорте программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
152441,9
152441,9
0
0
0
2015
171029,7
171029,7
0
0
0
2016
192427,5
192427,5
0
0
0
Всего
515899,1
515899,1
0
0
0"

2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6700,4
6700,4
0
0
0
2015
5443,0
5443,0
0
0
0
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
Всего
17343,4
17343,4
0
0
0"

3. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура" изложить в следующей редакции:


"Сроки
Всего
В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
17343,4
17343,4
0
0
0
2014 год
6700,4
6700,4
0
0
0
2015 год
5443,0
5443,0
0
0
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
17343,4
17343,4
0
0
0
2014 год
6700,4
6700,4
0
0
0
2015 год
5443,0
5443,0
0
0
0
2016 год
5200,0
5200,0
0
0
0"

4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Культура" строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункт 1 "Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям", пункт 1.1 "Формирование фондов библиотек" изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Подпрограмма 1 "Культура"
2014 - 2016
Всего
17343,4
17343,4
0
0
0

2014
6700,4
6700,4
0
0
0
2015
5443,0
5443,0
0
0
0
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
1
Задача 1: повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2343,0
2343,0
0
0
0

2014
700,0
700,0
0
0
0
2015
943,0
943,0
0
0
0
2016
700,0
700,0
0
0
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2100,0
2100,0
0
0
0
Кол-во приобретенных документов, тыс. экз.
ОКиДМ, МБУК ЦБС"
2014
700,0
700,0
0
0
0
7,0
2015
700,0
700,0
0
0
0
7,0
2016
700,0
700,0
0
0
0
7,0

5. В паспорте подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
2218,1
2218,1
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
Всего
6097,7
6097,7
0
0
0"

6. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" изложить в следующей редакции:


"Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
В том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Всего
6100,7
6100,7
0
0
0
2014 год
2218,1
2218,1
0
0
0
2015 год
2227,9
2227,9
0
0
0
2016 год
1654,7
1654,7
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Соисполнитель 1: отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
5800,7
5800,7
0
0
0
2014 год
2118,1
2118,1
0
0
0
2015 год
2127,9
2127,9
0
0
0
2016 год
1554,7
1554,7
0
0
0
Соисполнитель 2: управление образования администрации города Апатиты
Всего
166,5
166,5
0
0
0
2014 год
55,5
55,5
0
0
0
2015 год
55,5
55,5
0
0
0
2016 год
55,5
55,5
0
0
0
Соисполнитель 3: комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
133,5
133,5
0
0
0
2014 год
44,5
44,5
0
0
0
2015 год
44,5
44,5
0
0
0
2016 год
44,5
44,5
0
0
0"

7. В разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" пункт 1 "Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"; пункт 3 "Задача 3", пункт 3.2 "Участие молодых граждан города Апатиты в поездке в Долину Славы 9 мая" изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности
1
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2014 - 2016
Всего
6100,7
6100,7
0
0
0


2014
2218,1
2218,1
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
3
Задача 3: содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи

Всего
101,6
101,6
0
0
0


2014
28,2
28,2
0
0
0
2015
36,7
36,7
0
0
0
2016
36,7
36,7
0
0
0
3.2
Участие молодых граждан города Апатиты в поездке в Долину Славы 9 мая
2014 - 2016
Всего
95,9
95,9
0
0
0
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях в Долине Славы, чел.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ"
2014
26,3
26,3
0
0
0
35
2015
34,8
34,8
0
0
0
35
2016
34,8
34,8
0
0
0
35

8. В ведомственной целевой программе "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" в Паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:

"Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
143523,4
143523,4
0
0
0
2015
163358,8
163358,8
0
0
0
2016
185572,8
185572,8
0
0
0
Всего:
492455,0
492455,0
0
0
0"

9. Раздел III "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики

1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
2014 - 2016
76792,7
24627,6
25574,6
26590,5




ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
65180,5
20918,9
21699,8
22561,8
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДМШ"
2014 - 2016
1234,4
397,3
412,4
425,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДМШ")
2014 - 2016
465,0
155,0
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ

Итого

78492,6
25179,9
26142,0
27170,7





1.4
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
2014 - 2016
18710,6
6003,5
6229,7
6477,4




ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
15872,2
5094,4
5283,4
5494,4
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1891,8
606,9
630,2
654,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
946,6
302,2
316,1
328,3
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.5
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДХШ"
2014 - 2016
661,3
208,1
221,1
232,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДХШ")
2014 - 2016
81,0
27,0
27,0
27,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ

Итого

19452,9
6238,6
6477,8
6736,5





1.7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
2014 - 2016
70331,9
22558,5
23420,6
24352,8




ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
59697,0
19149,1
19878,2
20669,7
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.8
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДШИ"
2014 - 2016
1728,0
547, 3
577,3
603,4
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.9
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДШИ")
2014 - 2016
414,0
138,0
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ

Итого

72473,9
23243,8
24135,9
25094,2





1.10
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
2014 - 2016
130925,1
35473,7
43300,4
52151,0




ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
64832,9
17597,6
21424,9
25810,4
Кол-во клубных формирований, ед.
45
45
45
ОКиДМ,
МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
66092,2
17876,1
21875,5
26340,6
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
252
252
252
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.11
Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К."
2014 - 2016
4274,3
1321,6
1429,6
1523,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ "АГДК им. Егорова В.К.")
2014 - 2016
681,0
227,0
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МАУ АГДК

Итого

135880,4
37022,3
44957,0
53901,1





1.13
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
2014 - 2016
113738,4
30824,2
37626,3
45287,9




ОКиДМ
МБУК ЦБС
1.13.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
54769,0
15173,5
18186,2
21409,3
Кол-во посещений, чел.
190000
190000
190000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда
5000
5000
5000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500000
500000
500000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.14
Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты"
2014 - 2016
3406,7
1060,4
1137,3
1209,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.15
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")
2014 - 2016
480,0
160,0
160,0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУК ЦБС

Итого

117625,1
32044,6
38923,6
46656,9





1.16
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия"
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2




ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
22598,4
7254,1
7525,1
7819,2
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17
Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ
2014 - 2016
277,8
90,2
92,7
94,9
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ)
2014 - 2016
201,0
67,0
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ

Итого

23077,2
7411,3
7684,8
7981,1






Итого по задаче 1

447002,1
131140,5
148321,1
167540,5





2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ

Итого по задаче 2

0
0
0
0





3
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив

3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
43946,6
11901,5
14534,3
17510,8




ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
9091,9
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
30336,9
8290,5
10049,8
11996,6
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
2253,1
596,5
742,0
914,6
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.2
Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
1281,3
406,4
428,4
446,5
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП "МСЦ")
2014 - 2016
225,0
75,0
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ

Итого по задаче 3

45452,9
12382,9
15037,7
18032,3






Всего по программе

492455,0
143523,4
163358,8
185572,8"






10. Раздел V "Обоснование потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" изложить в следующей редакции:

"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
492455,0
143523,4
163358,8
185572,8
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
477529,7
138631,3
158450,7
180447,7
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
12378,3
4043,1
4059,1
4276,1
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
2547,0
849,0
849,0
849,0"


------------------------------------------------------------------